关于2017年财务决算的通知

作者:王梦娜发布时间:2017-12-05浏览次数:208

 各中心(部)、办、临安分公司:

根据学校计财处年终决算的有关通知及要求,为了及时、准确、全面地反映公司年度收支情况,做好年终财务决算工作,结合公司实际情况,现将有关事项通知如下:

一、决算工作时间安排

1、公司财务部网银出票截止20171225日,201818日恢复正常,望各中心抓紧做好结账工作。

21225日至本学期结束,下午300-430为财务部内部结账时间,201812-7日为财务账务系统年结,暂停对外报销;(特殊情况例外),201818日开始正常报销。

二、往来款清理

凡有各种借款(差旅费、备用金等)、预付款工程款的部门和个人,由借款人或领用人在1225日前负责还清;因特殊情况不能清账,需向财务部书面说明理由,经多次催帐无故不来清账的部门和个人,公司将采取相关措施。

三、内部转账费用划转

各部门内部转账单(如餐费、交通费、文印费、材料费、维修费等)需在1213日前报公司财务部,以便与学校计财处办理结算。

四、其他

凡有各类收入尚未入账的中心(部)、办、分公司,以及有暂借票据的部门及个人务必在20171225日前缴清各类收入,归还各类票据。

发票报销原则上是当年发生当年报账。考虑到实际情况,对于在201771日后取得的,年底未能及时办理报账手续的发票,可延长使用至2018430日。

特此通知                                          

                                                        财务部

                                                   2017125

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